Zahlungen aus Fibu-dent/Fibu-doc importieren
Sie können Zahlungseingänge aus dem Buchhaltungsprogramm Fibu-dent mit der Offene-Posten-Verwaltung von EVIDENT abgleichen (Klick auf
für Import Fibu-dent). In den Einstellungen Fibu-dent
können Sie die gewünschte Übereinstimmung mit der OP-Verwaltung definieren (Rechnungsnummer und/oder Betrag).
Setzen Sie ein Häkchen bei Über-/ Unterzahlung automatisch ausbuchen, wird auch bei der Übernahme aus Fibu-dent jener Betrag als Grenze genommen, den Sie in den Einstellungen der OP-Verwaltung auf der Registerseite Über-/Unterzahlung eingetragen haben.
Rote Schrift im Fenster Import Fibu-dent bedeutet, der überwiesene Betrag weicht von der Höhe des offenen Postens ab, etwa bei Teilzahlungen oder Über- bzw. Unterzahlungen.
Schwarz bedeutet, der Betrag kann eindeutig zugewiesen werden.
Grau bedeutet, der Betrag kann keinem offenen Posten zugewiesen werden. Sie können das manuell tun, indem Sie im Fenster Import Fibu-dent mit der rechten Maustaste auf die Zeile klicken und Markieren wählen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden offenen Posten in der OP-Verwaltung und wählen Sie Markierten Fibu-dent-Satz zuordnen. Alternative: Drag & Drop auf den Posten, dem der Betrag zugewiesen werden soll.



